問題已解決

公司是一般納稅人他們那邊開的銷售額145651.88的0稅率,然后我一表集成,這個(gè)數(shù)據(jù)就自動(dòng)帶到附表1免稅銷售額那欄了,然后稅局打電話來說我們是開的0稅率不應(yīng)該填在免稅那欄,應(yīng)該填在申報(bào)表哪里???

84785041| 提問時(shí)間:01/15 19:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
園園園老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅納稅申報(bào)附表一,在:三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)中填列免稅貨物及勞務(wù)銷售額數(shù).
01/15 19:25
84785041
01/15 19:27
我這樣填了,提示說不能這樣填
園園園老師
01/15 19:29
1、增值稅納稅申報(bào)附表一,在:三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)中填列免稅貨物及勞務(wù)銷售額數(shù)。2、增值稅納稅申報(bào)表總表,在:四、免稅貨物及勞務(wù)銷售額中填列免稅貨物及勞務(wù)銷售額數(shù)。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~