問(wèn)題已解決

請(qǐng)教,公司收款,對(duì)方用商戶門面抵賬,這個(gè)怎么做賬呀?門面再轉(zhuǎn)給法人,這個(gè)要交什么稅呀?怎么處理劃算呢?謝謝

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:01/16 13:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 交增值稅附加稅所得稅印花稅
01/16 13:53
84785004
01/16 13:54
是轉(zhuǎn)給法人要交這些稅嗎?個(gè)稅要交嗎
樸老師
01/16 14:01
法人不交個(gè)稅的 企業(yè)交所得稅
84785004
01/16 14:02
不轉(zhuǎn),在公司可以做成本嗎
樸老師
01/16 14:04
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
84785004
01/16 14:08
我司轉(zhuǎn)給法人,是屬于銷售還是什么,要交增,附加,印花稅?
樸老師
01/16 14:10
同學(xué)你好 你們要做收入哦 給法人開(kāi)發(fā)票
84785004
01/16 14:31
如果對(duì)方直接轉(zhuǎn)給法人,法人和公司之間又怎么處理呢?謝謝
樸老師
01/16 14:35
做委托收款的 讓法人打給公司
84785004
01/16 14:37
固定資產(chǎn)在公司可以入成本嗎
樸老師
01/16 14:38
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
84785004
01/16 14:39
分錄怎么做成本?
樸老師
01/16 14:46
生產(chǎn)用的固定資產(chǎn)按月攤銷計(jì)入生產(chǎn)成本
84785004
01/16 14:57
不是生產(chǎn)的,就是固定資產(chǎn)了
樸老師
01/16 15:02
借固定資產(chǎn) 貸銀行存款
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