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是不是在原來的開票的紅沖后,在最后一行有紅字發(fā)票號碼就可以了

84785038| 提问时间:2024 01/17 08:57
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
是的,有發(fā)票號碼就可以了
2024 01/17 08:58
84785038
2024 01/17 09:00
那當(dāng)月的紅沖要開紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎?次月的紅沖要什么操作?
家權(quán)老師
2024 01/17 09:01
都是要那個確認(rèn)單的哈,只是對方?jīng)]有勾選或者做賬,不需要對方確認(rèn)
84785038
2024 01/17 09:02
銷購方具體什么情況?應(yīng)該有什么操作?講解一下,謝謝!
家權(quán)老師
2024 01/17 09:07
全電發(fā)票——紅字發(fā)票 試點納稅人發(fā)生開票有誤、銷貨退回、服務(wù)中止、銷售折讓等情 形,需要開具紅字全電發(fā)票的,按以下規(guī)定執(zhí)行: (一)受票方未做增值稅用途確認(rèn)及入賬確認(rèn)的,開票方全額開具紅字全電發(fā)票,無需受票方確認(rèn); (二)受票方已做增值稅用途確認(rèn)或入賬確認(rèn)的,開票方或受票方均可發(fā)起沖紅流程,經(jīng)對方確認(rèn)后,生成《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》(見附件2),開票方全額或部分開具紅字全電發(fā)票。 受票方已將全電發(fā)票用于增值稅申報抵扣的,應(yīng)當(dāng)暫依《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得開票方開具的紅字全電發(fā)票后,與《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》一并作為記賬憑證。
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