問題已解決

老師,我司有些人是單位借調人員,現(xiàn)在決定工資及五險一金由原單位發(fā)放,但是這些金額需要我司撥給原單位發(fā)放請問這怎么做賬啊?個稅是由哪個單位申報

84784979| 提問時間:01/17 11:46
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好? 你們單位正常做發(fā)工資的憑證就可以的? 但是做銀行存款的時候做的時候付給其他公司的? 借其他應付款? 貸:銀行存款? 這個科目過度一下的 一般是發(fā)放單位申報個稅的
01/17 11:51
王璐璐老師
01/17 11:51
你好? 你們單位正常做發(fā)工資的憑證就可以的? 但是做銀行存款的時候做的時候付給其他公司的? 借其他應付款? 貸:銀行存款? 這個科目過度一下的 一般是發(fā)放單位申報個稅的
84784979
01/17 14:43
請問其他應付款什么時候沖掉
王璐璐老師
01/17 14:44
計提工資的時候會有個貸方其他應付款
王璐璐老師
01/17 14:47
加油? 問題結束后記得給我一個好評哦
84784979
01/17 14:48
你的意思是說我們公司要做費用嗎?不是原單位做嗎?
84784979
01/17 14:48
申報個稅也是原單位
王璐璐老師
01/17 14:52
但是實際是你們單位在承擔的呀
84784979
01/17 14:56
老師你能分別說出我單位及原單位怎么做賬所有的過程嗎
王璐璐老師
01/17 14:59
你先說下你自己是怎么做賬的? 因為我現(xiàn)在是在外面 好冷的 打那么多字? 不那么方便? 你們單位是正常做費用? 做其他應付過渡? ?再付給他們單位沖其他應付? ?他們單位是做其他應收的? 但是也有他們做費用? 你們做往來的情況? 但是按照實際情況來說? 是需要你們做費用的
84784979
01/17 15:02
是做管理費用-工資嗎?這費用到底是哪個公司做
王璐璐老師
01/17 15:04
按照權責發(fā)生制就應該是你們公司做 因為是你們公司在承擔的
84784979
01/17 15:05
實際發(fā)放是在原單位,個稅申報也是原單位,我司做管理費用-工資好嗎?還有這費用我司可以稅前扣除嗎?
王璐璐老師
01/17 15:07
如果是屬于真實業(yè)務情況? 肯定是可以在稅前扣除的呀 但是在事業(yè)單位還有國企? 一般是借調人員還是原單位發(fā)工資 原單位承擔費用 跟你們不一樣的
王璐璐老師
01/17 15:34
加油? 結束問題后等你的好評哦
84784979
01/17 15:59
我司是國企,原單位是事業(yè)單位 分別怎么做賬
王璐璐老師
01/17 16:00
那我就不是很擅長了? 因為事業(yè)單位有自己的會計科目的 跟企業(yè)會計準則都不一樣的
王璐璐老師
01/17 16:01
你重新發(fā)一下問題 會有其他老師接手的哈? 肯定會有擅長的 但是說一下公司的性質哈 因為我們是學企業(yè)會計準則比較多的哈
王璐璐老師
01/17 16:09
加油? 結束問題后記得給我一個好評哦
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