問題已解決
老師,公司外購的手機(jī)有兩種,價值5000和10000的,手機(jī),贈送給購買我們的主營產(chǎn)品達(dá)到一定量的客戶,這個手機(jī)做招待費(fèi)可以嗎?稅務(wù)上需要注意啥?
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速問速答1、企業(yè)購進(jìn)商品時,分錄如下:
借:庫存商品,
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
貸:銀行存款。
2、企業(yè)將購進(jìn)商品贈送給客戶,分錄如下:
借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸:主營業(yè)務(wù)收入,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。
借:主營業(yè)務(wù)成本,
貸:庫存商品。
還要按偶然所得申報個稅
01/23 09:01
84784997
01/23 09:20
職工福利需要申報個稅嗎?
家權(quán)老師
01/23 09:24
這個是贈送給客戶,所以要申報個稅
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