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老師,公司外購的手機(jī)有兩種,價值5000和10000的,手機(jī),贈送給購買我們的主營產(chǎn)品達(dá)到一定量的客戶,這個手機(jī)做招待費(fèi)可以嗎?稅務(wù)上需要注意啥?

84784997| 提問時間:01/23 08:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
1、企業(yè)購進(jìn)商品時,分錄如下: 借:庫存商品, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購進(jìn)商品贈送給客戶,分錄如下: 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品。 還要按偶然所得申報個稅
01/23 09:01
84784997
01/23 09:20
職工福利需要申報個稅嗎?
家權(quán)老師
01/23 09:24
這個是贈送給客戶,所以要申報個稅
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