問(wèn)題已解決

22年應(yīng)該做管理費(fèi)用的。做成其他應(yīng)付款了,23年調(diào)整,借以前年度調(diào)整損益貸其他應(yīng)付款。借利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)貸以前年度調(diào)整損益對(duì)嗎

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:01/26 16:20
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同學(xué)您好,您的分錄是正確的,沖銷其他應(yīng)付款,管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整科目代替
01/26 16:21
84785043
01/26 16:22
還要?jiǎng)?022年企業(yè)所得稅清繳嗎
謝謝老師
01/26 16:23
不用動(dòng)了,如果這個(gè)數(shù)據(jù)不太大的話,建議直接入當(dāng)期
84785043
01/26 16:25
我用的是以前年度調(diào)整損益。不要?jiǎng)?2年的以前年度調(diào)整損益嗎
84785043
01/26 16:26
入當(dāng)期不是直接用管理費(fèi)用嗎,不用以前年度調(diào)整損益?
謝謝老師
01/26 16:29
嗯,這個(gè)業(yè)務(wù)的金額有多大?
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