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老師,我繳納上年度未計(jì)提的所得稅費(fèi)用,應(yīng)該怎樣寫分錄呢

84784958| 提問時(shí)間:01/27 20:59
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 先補(bǔ)計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
01/27 21:00
84784958
01/27 21:01
收到,謝謝
劉艷紅老師
01/27 21:03
不客氣,很高興幫您
劉艷紅老師
01/27 21:12
你們用的是小企業(yè)準(zhǔn)則,是吧
84784958
01/27 21:25
是的,小企業(yè)
劉艷紅老師
01/27 21:25
用利潤分配-未分配這個(gè)就可以了
84784958
01/27 21:26
好的,謝謝
劉艷紅老師
01/27 21:29
不客氣,很高興幫你
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