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郭老師,實發(fā)是1500,應(yīng)發(fā)是3000。比如個人負(fù)擔(dān)500,公司負(fù)擔(dān)是1000,這里取數(shù)整數(shù)方便看懂

84784981| 提問時間:02/01 13:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
a 借管理費用工資500 貸應(yīng)付職工薪酬工資500, 借應(yīng)付職工薪酬工資500 貸其他應(yīng)收款,個人負(fù)擔(dān)的社保500, 借管理費用社保1000, 貸應(yīng)付職工薪酬社保1000, 借應(yīng)付職工薪酬社保1000, 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保500, 貸銀行存款1500, 不要做其他的行嗎?
02/01 13:49
84784981
02/01 13:51
那申報個稅金額是0
郭老師
02/01 13:52
工資薪金填寫500,個人負(fù)擔(dān)的社保填寫500,實際工資是零。
84784981
02/01 13:56
已經(jīng)申報為0了。那更正申報???
郭老師
02/01 13:59
對的,是的,更正申報。
84784981
02/01 14:02
那B公司,也是一樣,公司承擔(dān)社保費也扣出來 計提時, 借管理費用工資3000 管理費用社保費-1500 貸應(yīng)付職工薪酬1500 對嗎???
郭老師
02/01 14:02
B公司做工資一千五就可以的,其他的不做。
84784981
02/01 14:29
我已經(jīng)這樣做了,個稅申報3000了。不用管了可以嗎???
郭老師
02/01 14:30
不可以的,因為你又做了一個紅沖的,不是嗎?
84784981
02/01 14:37
那更正申報1500?
郭老師
02/01 14:37
對的,對的,是這么做的。
84784981
02/01 14:37
工資表不改了,就更正申報可以了?
郭老師
02/01 14:39
可以的,可以這么做的。
84784981
02/01 14:50
老師,以后社保在B公司購買了。社保也是全額扣。分錄是, 計提時, 借管理費用工資3000 管理費用社保費-1500 貸應(yīng)付職工薪酬1500 對嗎???
郭老師
02/01 14:50
你好,那你直接借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬,工資一千五多好,就不用做社保。
84784981
02/01 14:54
B公司有兩個月已經(jīng)這么做了。在B購買了社保,如下: 計提時, 借管理費用工資3000 管理費用社保費-1500 貸應(yīng)付職工薪酬1500 個稅申報3000了,不用管了可以嗎??
郭老師
02/01 14:55
不是告訴你了調(diào)整的分錄了,你寫了調(diào)整的分錄,之前的就不用修改了。
84784981
02/01 15:04
那這個月開始, 計提時, 借管理費用工資2000 管理費用社保費-500 貸應(yīng)付職工薪酬1500 對嗎???因為在B公司購買社保了。應(yīng)該要把社保個人部分扣出來,公司部分就直接在工資表的應(yīng)發(fā)工資上扣出來。
郭老師
02/01 15:06
不需要,我的建議是直接做,工資1500。
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