當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好!幫我看看,為啥這個(gè)企業(yè)利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入是本年累計(jì)金額是196150但是增值稅申報(bào)表本年累計(jì)又是194207.96為啥會(huì)不一樣呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答企業(yè)利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)表上的銷售額之間存在差異是正常的現(xiàn)象,這是由于兩者的計(jì)算方法和口徑不同所導(dǎo)致的。
02/01 14:54
崔志杰老師
02/01 14:55
具體來(lái)說(shuō),企業(yè)利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入是指企業(yè)在一定期間內(nèi)銷售商品或提供勞務(wù)所取得的收入,不包括增值稅銷項(xiàng)稅額。而增值稅申報(bào)表上的銷售額是指企業(yè)在一定期間內(nèi)銷售商品或提供勞務(wù)所取得的全部收入,包括增值稅銷項(xiàng)稅額。
84785000
02/01 15:02
明白了,謝謝老師
崔志杰老師
02/01 15:05
嗯嗯,如果滿意可以給五星好評(píng)
84785000
02/01 15:06
老師也不對(duì)??!這個(gè)是小規(guī)模企業(yè),小規(guī)模企業(yè)不交稅?。夸N售商品時(shí)候借,應(yīng)收賬款100貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100??!但是我們?cè)谔顖?bào)增值稅的時(shí)候就是填報(bào)100/1.01=99.00990099的不含稅金額??!然后利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入不也是不含稅收入嗎
84785000
02/01 15:12
但是老師,我計(jì)算出來(lái)不是你說(shuō)的呢!增值稅申報(bào)表上19420.96*1.01=19615.1696剛好這個(gè)數(shù)=利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)收入的數(shù)19615.1696
84785000
02/01 15:12
和你講的恰恰相反
崔志杰老師
02/01 15:18
1.?會(huì)計(jì)核算方法不同:企業(yè)在會(huì)計(jì)核算時(shí)可能采用不同的方法,如權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制。這兩種方法在確認(rèn)收入和增值稅銷售額時(shí)可能存在差異,導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)表上的金額不同。
2.?稅收政策的影響:不同地區(qū)的稅收政策可能存在差異,導(dǎo)致企業(yè)在計(jì)算增值稅銷售額時(shí)需要考慮一些特殊因素。例如,某些地區(qū)可能對(duì)小規(guī)模納稅人實(shí)行減免政策,這可能導(dǎo)致增值稅申報(bào)表上的金額與營(yíng)業(yè)收入不同
崔志杰老師
02/01 15:23
媽呀不好意思是我打錯(cuò)了,是企業(yè)利潤(rùn)表報(bào)告增值稅銷項(xiàng)稅額,增值稅申報(bào)表不包含
崔志杰老師
02/01 15:24
因?yàn)槭敲舛惖?,所以收入是全部確認(rèn)的
崔志杰老師
02/01 15:24
但是申報(bào)開票是是按1%走的
閱讀 226