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增值稅在沒有進(jìn)項(xiàng)的情況下,是按銷項(xiàng)稅來計(jì)算的嗎?不含稅金額127912.62*0.03=3837.38這就是要交的增值稅,然后再按3837.38*12%交附加稅,對嗎?

84784954| 提問時(shí)間:2024 02/03 15:09
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,對的。如果增值稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅,那么需要按銷項(xiàng)稅來計(jì)算增值稅。不含稅金額127912.62乘以稅率0.03,得到應(yīng)交增值稅3837.38元。然后根據(jù)應(yīng)交增值稅金額,按12%的稅率計(jì)算附加稅,即3837.38乘以12%。
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