問題已解決
老師,我們公司前兩個季度利潤總額18萬,預繳了9000元的企業(yè)所得稅,后兩個季度虧損,導致全年虧損,全年下來的利潤總額是-34.5萬,老師我想問下,這個所得稅匯算清繳的時候,我調增多少不用退稅
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速問速答您好,你們是小微企業(yè)吧?
2024 02/04 17:11
84785043
2024 02/04 17:12
是的老師,我們是小微
東老師
2024 02/04 17:13
345000+180000=525000,需要納稅調整這么多才不需要退稅
84785043
2024 02/04 17:13
我今年第一次做匯算清繳,不知道這個要怎么算,是虧損的34.5%2b18=52.5萬調增,還是就調增18萬就可以不用退稅,是哪個金額
東老師
2024 02/04 17:14
是虧損的34.5+18=52.5萬調增呢
84785043
2024 02/04 17:14
好的,老師,我們小公司,退9000,是不是有風險,但是真實的虧損
東老師
2024 02/04 17:15
不會的,一般直接申請退稅就成
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