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實(shí)務(wù)
問題已解決
暫估收入需要暫估增值稅??2023年補(bǔ)打2022年一筆廢料款,到公司賬上,這筆分錄怎么做
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速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
需要的,按照無票收入確認(rèn)增值稅
02/06 10:07
老師,可以把2022年和2023年這筆分錄寫完整嗎
84784975
02/06 10:11
暫估收入 借其他應(yīng)收賬貸其他業(yè)務(wù)收入?
還是借應(yīng)收賬款
貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
冉老師
02/06 10:14
借應(yīng)收賬款
貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
冉老師
02/06 10:14
直接23年度做這一筆分錄即可的
84784975
02/06 10:15
會(huì)計(jì)做的 借其他應(yīng)收賬貸其他業(yè)務(wù)收入
84784975
02/06 10:15
上面是22年的
84784975
02/06 10:15
假如反結(jié)賬想暫估收入怎么做啊
84784975
02/06 10:16
暫估收入需要暫估增值稅
84784975
02/06 10:16
暫估收入需要暫估增值稅??
冉老師
02/06 10:16
22年度暫估
借應(yīng)收賬款
貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
23年開票的話
沖銷暫估
按照發(fā)票重新做一筆
84784975
02/06 10:17
無票的廢料款 借銀行存款貸應(yīng)收賬款
冉老師
02/06 10:18
是的
?借銀行存款貸應(yīng)收賬款
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