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老師 支宣傳費(fèi)欠款,這筆業(yè)務(wù)咋做分錄呢?行政事業(yè)單位

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84784971| 提问时间:2024 02/08 10:12
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 借其他支出 貸其他應(yīng)付款
2024 02/08 10:15
84784971
2024 02/08 10:26
為啥用其他應(yīng)付款,而不是應(yīng)付賬款呢?
冉老師
2024 02/08 10:27
其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款都可以的
84784971
2024 02/08 10:27
能用銀行存款嗎?
冉老師
2024 02/08 10:28
實(shí)際付款的話(huà),用銀行存款
84784971
2024 02/08 10:31
已經(jīng)有回單和發(fā)票了,是不是貸方就用銀行存款就行呢
冉老師
2024 02/08 10:33
這樣的話(huà),記入銀行存款
84784971
2024 02/08 11:16
怎樣區(qū)分銀行存款和應(yīng)付賬款呢?
冉老師
2024 02/08 11:19
銀行存款。就是實(shí)際扣款支出,又回單了 應(yīng)付賬款是實(shí)際沒(méi)有付款
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