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老師,年底進項稅有留抵應該怎么處理?謝謝!

84785005| 提問時間:02/15 12:01
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 不用處理的
02/15 12:01
84785005
02/15 12:03
老師,年底需要將整年的銷項、進項、已交稅金之類的做結轉嗎?具體怎么寫分錄呢?
小菲老師
02/15 12:52
同學,你好 1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
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