問題已解決

老師,我們公司開的15萬(wàn)票給對(duì)方,對(duì)方這15萬(wàn)的款直接付給工人了,我這邊分錄怎么做呢?

84785007| 提問時(shí)間:02/16 14:11
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 請(qǐng)問一下,是你們開票,還是對(duì)方開票給你們?
02/16 14:13
84785007
02/16 14:14
我們開票
王超老師
02/16 14:15
那么正常情況下,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入? ?這邊要跟你們的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)分開 增值稅
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