問題已解決

老師,我現在發(fā)現232年11月有張憑證錯了 可以直接反結賬到11月去更改嗎? 然后再進電子稅務局更正23年的報表嗎? 還是要怎么操作

84784964| 提問時間:2024 02/18 11:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以 23年申報稅務局的數據需要修改。
2024 02/18 11:18
84784964
2024 02/18 11:19
只要更正過來 就沒什么影響是嗎
郭老師
2024 02/18 11:21
對的,是的,沒有影響的。
84784964
2024 02/18 11:22
可以加你微信 跟你學習嗎 報稅這塊還是不太熟練
郭老師
2024 02/18 11:24
不好意思,學堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺,你在這里面繼續(xù)問就可以了,如果有不方便的,你后期發(fā)過圖片來可以撤銷。
84784964
2024 02/18 15:47
老師,計提社保 跟工資及支付會計分錄怎么做
郭老師
2024 02/18 15:51
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
84784964
2024 02/18 15:56
這樣 應付職工薪酬-工資 不是出現借方余額
84784964
2024 02/18 15:57
計提時 只提了借方的, 發(fā)放時把個人承擔的社保費放進去了 那不是金額大于之前計提的
郭老師
2024 02/18 15:58
你好,應發(fā)工資里面包含個人負擔的社保怎么會出現?
84784964
2024 02/18 15:59
借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款
84784964
2024 02/18 15:59
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
84784964
2024 02/18 16:00
我看了下剛剛您發(fā)過來的 計提時 借方應付職工薪酬《支付時應付職工薪酬
郭老師
2024 02/18 16:02
實際發(fā)放的工資是100,個人承擔的社保20,個稅20 借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資140。
郭老師
2024 02/18 16:03
借應付職工薪酬工資140 貸銀行存款100, 應交稅費個稅20, 其他應付款或者其他應收款,個人負擔的社保20, 具體的哪里還有問題
84784964
2024 02/18 16:03
哦 知道了 謝謝
84784964
2024 02/18 16:05
意思就是說 再計提工資時 個人承擔的社保費 也是要計入到費用里去是吧
郭老師
2024 02/18 16:05
是的,對的,在工資里面。
84784964
2024 02/18 16:10
好的 匯算清繳時 個人的部分需要納稅調增加嗎?
郭老師
2024 02/18 16:10
需要的不需要納稅挑燈的。
郭老師
2024 02/18 16:10
不需要的,不需要納稅調增 為什么要納稅調增呀,這個個人負擔的社保個稅都是從工資里扣除。
84784964
2024 02/18 16:12
非常感謝 老師
郭老師
2024 02/18 16:12
不用客氣,工作愉快。
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