問題已解決
老師,我想問一下,如果法人取備用金,我的賬務(wù)處理是:借庫存現(xiàn)金;貸銀行存款是嗎?那如果法人公司借款給法人,是借其他應(yīng)收款-法人,貸銀行存款;如果之前的財務(wù)人員把取備用金做的:借其他應(yīng)付款;貸銀行存款?之前財務(wù)這樣做了后,導(dǎo)致我現(xiàn)在法人歸還一筆借款,沒有賬可以沖,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都是平賬的?這個掛其他應(yīng)付款去沖嗎?
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速問速答同學(xué)你好
對的
用其他應(yīng)付款去沖
2024 02/19 10:45
84785031
2024 02/19 10:46
那后面法人取備用金,我都沖這個其他應(yīng)付嗎?
樸老師
2024 02/19 10:49
同學(xué)你好
對的
是這樣
84785031
2024 02/19 11:04
老師,我想問一下,公司股東報銷的時候,走公賬報銷,但是票據(jù)不齊,轉(zhuǎn)款直接轉(zhuǎn)的備用金,我是不是直接掛在這個股東頭上,借其他應(yīng)付;貸銀行存款?
樸老師
2024 02/19 11:05
同學(xué)你好
對的
直接這樣做分錄就可以
84785031
2024 02/19 11:06
那后面其他應(yīng)付越來越多,又怎么處理呢
84785031
2024 02/19 11:08
就一直掛起嗎?
84785031
2024 02/19 11:09
還是說要等該股東拿票回來沖賬呢
樸老師
2024 02/19 11:10
同學(xué)你好
先掛賬
等股東拿回來發(fā)票沖
84785031
2024 02/19 11:12
哦哦,好的
那上面提到的公司還款給股東先掛其他應(yīng)付款,后面我就用備用金沖賬是嗎
樸老師
2024 02/19 11:24
同學(xué)你好
對的
是這樣的
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