問題已解決

請問生產(chǎn)型出口企業(yè)出口外購產(chǎn)品還沒有收到進項發(fā)票抵扣,增值稅申報時做免稅申報需要做進項轉(zhuǎn)出嗎?

84784990| 提問時間:02/19 17:15
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 如果是無法取得專用發(fā)票而不能申請退稅,就不需要通過申報系統(tǒng)進行退稅申報,這是需要區(qū)分兩種情況,一是出口退稅或免稅商品,在增值稅報表申報出口免稅收入,二是出口不予退(免)稅商品,在增值稅報表申報應(yīng)稅銷售收入,并視同內(nèi)銷計提銷項稅額.如果是暫時未取得專用發(fā)票,那么當(dāng)月不用申報退稅,待收到發(fā)票再申報即可.
02/19 17:16
84784990
02/19 17:24
進項發(fā)票可以取得還未收到發(fā)票,申報增值稅時已開的出口發(fā)票哪里填寫?
王璐璐老師
02/19 17:26
你好 這個是按照正常的增值稅申報寫進去的? 按照適應(yīng)的稅率
84784990
02/19 17:36
開出的出口發(fā)票中的產(chǎn)品是外購直接出口的,不是要免稅不退稅嗎?在申報增值稅時直接顯示在了免抵退銷售額那里了,是不是要把這部分填在附表二免稅銷售額那里?
王璐璐老師
02/19 17:41
明天提醒一下哈,現(xiàn)在下班了再開車
84784990
02/20 11:08
開出的出口發(fā)票中的產(chǎn)品是外購產(chǎn)品經(jīng)過包裝直接出口的,不是要免稅不退稅嗎?在申報增值稅時直接顯示在了免抵退銷售額那里了,是不是要把這部分填在附表一免稅銷售額那里?
王璐璐老師
02/20 11:20
你好? ?不要把這部分填在附表一免稅銷售額那里的哈
84784990
02/20 14:21
為什么不是填在附表一18欄的免稅那里呢?
王璐璐老師
02/20 14:22
你好 這個空一般是針對本來就免稅的業(yè)務(wù)的哈
84784990
02/20 14:31
生產(chǎn)型出口企業(yè)外購產(chǎn)品直接出口,我們這種不是免稅業(yè)務(wù)嗎?
王璐璐老師
02/20 14:33
你好 其實我對進口比較了解 對出口不是很熟悉的 不確定的話? 還是可以問下你們的12366或者稅務(wù)局的哈
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