問題已解決
老師,幫我看一下分錄做錯了沒,結(jié)轉(zhuǎn)的時候貸方科目是不是錯了。
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速問速答同學(xué),你好
應(yīng)交稅費不結(jié)轉(zhuǎn)損益的
2024 02/21 14:33
84785034
2024 02/21 14:34
這個是計提的
84785034
2024 02/21 14:35
那是不是算得稅結(jié)轉(zhuǎn)到貸方啊?
小菲老師
2024 02/21 14:35
同學(xué),你好
損益結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的是營業(yè)收入、營業(yè)成本、營業(yè)稅金、投資收益、其他收益、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用、減值損失、營業(yè)外收入和支出、所得稅費用
沒有應(yīng)交稅費
84785034
2024 02/21 14:36
哦,那我把應(yīng)交稅金改成所得稅費用
小菲老師
2024 02/21 14:39
同學(xué),你好
嗯,是可以
84785034
2024 02/21 14:42
那這筆結(jié)轉(zhuǎn)用什么科目
小菲老師
2024 02/21 14:43
同學(xué),你好
稅金及附加,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面
84785034
2024 02/21 14:44
7323.67增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
小菲老師
2024 02/21 14:45
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。
4、實際交納時,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
84785034
2024 02/21 14:49
最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤怎么做分錄
小菲老師
2024 02/21 14:50
本年實現(xiàn)的凈利潤:
借:本年利潤
? ? ? ?貸:利潤分配——未分配利潤
如果是虧損:
借:利潤分配——未分配利潤
? ? ? ?貸:本年利潤
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