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企業(yè)這月清理了固定資產(chǎn),按13%算了銷項稅額,清理的差額計入了營業(yè)外收入,那么報增值稅時,在哪里填呢

84785016| 提問時間:2024 02/21 15:40
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 出售固定資產(chǎn)怎么填增值稅申報表 《增值稅(專用/普通)發(fā)票使用明細表》填表說明 1、發(fā)票起止號碼”是指填寫在本張表格中的發(fā)票(包括專用發(fā)票與普通發(fā)票)的起始及截止號碼. 2、(共 頁、第 頁)”分別是指《增值稅普通發(fā)票使用明細表》共有幾頁,本張表格是其中的第幾頁. 3、《增值稅專用發(fā)票使用明細表》的發(fā)票類別欄:納稅人使用的增值稅專用發(fā)票按《國家稅務總局關于開展增值稅專用發(fā)票計算機稽核工作的通知》(國稅發(fā)[1994]134號文件)規(guī)定的編碼填寫 即:第一位代表發(fā)票版本的語言文字,分別用1、2、3、4代表中文、中英文、藏文、維文(第二位代表是幾聯(lián)發(fā)票 分別用4、7表示四七聯(lián)第三位代表發(fā)票的金額版本號,分別有1、2、3、4表示萬元版、十萬元版、百萬元版、千萬元版 ,第三位為0表示電腦發(fā)票.聯(lián)、 《增值稅普通發(fā)票使用明細表》的”發(fā)票類別”欄空格不填 4、購貨單位名稱”欄應填寫全稱 5、“貨物或應稅勞務名稱”欄應按貨物或應稅勞務的具體名稱填寫 6銷售額”欄填寫用不含稅價格計算的銷售額,納稅人如果使用普通發(fā)票,在填寫本欄時應將其票面上的銷售額價稅分離,分別填寫相應欄目 不開發(fā)票銷售的貨物或應稅勞務”欄填寫內容包括視同銷售及價外收入等不開發(fā)票銷售的貨物或應稅勞務
2024 02/21 15:42
84785016
2024 02/21 15:45
那這樣增值稅申報表的本年累計和利潤表的營業(yè)收入就對不上了?這樣沒有什么問題嗎
冉老師
2024 02/21 15:48
這個沒事的,是正常的
84785016
2024 02/21 15:51
那投標的時候需要的企業(yè)總營業(yè)額還是看利潤表營業(yè)收入的數(shù)吧
冉老師
2024 02/21 15:53
企業(yè)總營業(yè)額還是看利潤表營業(yè)收入的
84785016
2024 02/21 15:54
好的謝謝
冉老師
2024 02/21 15:56
不客氣,同學,祝你生活愉快
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