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老師,你好,我這個月報1月的增值稅,進(jìn)項抵扣900+萬,銷項只有30+萬,一下抵扣太多了怎么辦

84784952| 提问时间:2024 02/21 22:16
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張曉慶老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學(xué),你好!發(fā)票可以選擇本期先不認(rèn)證抵扣,賬務(wù)處理的時候,計入進(jìn)項稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅中!以后期間想抵扣了,再認(rèn)證,并從待認(rèn)證科目轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅科目中。
2024 02/21 22:19
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