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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師, 個(gè)人交的社保記其他應(yīng)收款了, 然后其他應(yīng)收款的借方負(fù)數(shù)余額,-1150元, 怎么調(diào)整到其他應(yīng)付款賬戶?
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同學(xué)你好
你用一個(gè)往來(lái)科目就可以
不用調(diào)整
2024 02/22 16:01
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/22 16:01
資產(chǎn)負(fù)債表才需要重分類
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84784971 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 02/22 16:03
老師, 怎么轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款科目呢
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/22 16:07
同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸其他應(yīng)付款
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