问题已解决

請問代賬將我們的期末應(yīng)收賬款的余額計入貸方,而且是正數(shù)的;現(xiàn)在我們要把賬拿回來重新錄入期初數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么錄入呢?

84785015| 提问时间:2024 02/22 17:17
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
apple老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好!交接回來的財務(wù)諸表上 怎么顯示的,你就怎么 錄入期初數(shù)據(jù),保持各月的數(shù)據(jù)一致性。 如果,你發(fā)現(xiàn)錯了,那么,期初數(shù)據(jù)錄好后,在當月再做新的憑證進行調(diào)整
2024 02/22 17:20
84785015
2024 02/23 08:55
可是錄入期初數(shù)據(jù)時應(yīng)收賬款資產(chǎn)類科目只能錄在借方,錄不到貸方,怎么錄呢?
apple老師
2024 02/23 09:15
同學你好,早上好。因為堵車 才到公司。 讓你久等了。 財務(wù)軟件系統(tǒng)后臺設(shè)置 也不能改?! 如果也不能改,錄入在 應(yīng)收賬款借方負數(shù) 也不行嗎?!
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~