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老師,十一月份做了一個無票收入,一月份又開票了,分錄怎么做

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84784959| 提问时间:2024 02/25 09:02
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借應收賬款負數(shù) 帶主營業(yè)務收入,負 應交稅費,負數(shù) 借應收賬款, 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2024 02/25 09:03
84784959
2024 02/25 09:12
十一月我沒有做應收賬款這一步,直接是借銀行賬款貸主營業(yè)務收入無票收入
郭老師
2024 02/25 09:14
錢沒有退回來,不用做借銀行存款負數(shù),所以直接用應收賬款來過渡一下就可以的,應收賬款最后是沒有一個余額的,一個是借方,一個是貸方。
84784959
2024 02/25 09:17
好的,明白了,謝謝老師
郭老師
2024 02/25 09:20
不用客氣 周末愉快
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