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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月給供應(yīng)商買的板沒有用完,退回供應(yīng)商一些,然后供應(yīng)商把錢退回來(lái)了,怎么做賬?
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,借:原材料(負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù))
借:銀行 貸:應(yīng)付賬款
02/25 11:29
84785038
02/25 11:30
之前是付了錢的
84785038
02/25 11:30
但是這個(gè)月我才開始用快賬軟件做賬
廖君老師
02/25 11:31
您好,這是本次退回和收到錢的分錄
那我們啟用賬套里要把期初數(shù)據(jù)錄入的,也就是上期末科目余額表的金額
84785038
02/25 11:36
那分錄也是一樣的寫?
廖君老師
02/25 11:37
您好,期初錄入數(shù)據(jù)就是一個(gè)金額,不是寫分錄
84785038
02/25 11:40
我這邊期初金額都還沒有搞清楚前面的賬
84785038
02/25 11:40
因?yàn)槲沂遣沤邮诌^來(lái)
84785038
02/25 11:40
前面的賬他們還沒交接清楚,那我現(xiàn)在這個(gè)賬怎么去做?
廖君老師
02/25 11:42
您好,那要等期初錄入后再做分錄的,先放著,等交接好
84785038
02/25 11:44
老師不是說期初如果沒交接好,可以先不管他先做賬么?
廖君老師
02/25 11:47
您好,沒有這個(gè)說法的哦
,不可以的,只有期初數(shù)據(jù)設(shè)置好了,才可以接著做賬務(wù)處理的
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