問題已解決
老師,我們是一般納稅人,月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng),只是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅稅這個(gè)也是可以吧?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你這樣不正規(guī)最好是按月科目都結(jié)算評(píng)為好。
02/26 11:46
玲老師
02/26 11:46
?你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785046
02/26 11:47
老師,我看會(huì)計(jì)準(zhǔn)則上也沒有說需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng)稅額?也沒有明確說要結(jié)轉(zhuǎn)
84785046
02/26 11:51
老師,就是因?yàn)闀?huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng)稅額后搞得賬目亂了,后面理順了就沒有一定要月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng)稅額
玲老師
02/26 11:53
最好是每個(gè)月做平,如果你為了方便,那就像你這樣做。年底做平也行。
84785046
02/26 11:56
老師,我們都是年底平賬的,這個(gè)不影響吧,就是因?yàn)槊總€(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)會(huì)計(jì)不銷售也結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅搞的賬現(xiàn)在是亂的
84785046
02/26 11:57
是不是銷售了才結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅?不銷售不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)吧?老師是不是年底比如銷售稅是1萬,年底為了平賬,相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額也是結(jié)轉(zhuǎn)1萬對(duì)嗎?
玲老師
02/26 11:59
年底一次性截屏也可以,只要稅款交的正確就行。
84785046
02/26 12:23
老師,是結(jié)平就行吧?
玲老師
02/26 12:26
是的,就是這個(gè)意思對(duì)的是的。
84785046
02/26 12:26
老師,因?yàn)槲覀兦皫啄隂]有結(jié)轉(zhuǎn),那現(xiàn)在可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
84785046
02/26 12:28
老師,是不是有收入才結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?如果進(jìn)項(xiàng)稅額是2大于銷項(xiàng)1那要全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎?2還結(jié)轉(zhuǎn)1嗎?
玲老師
02/26 12:29
你好,現(xiàn)在你也可以把這些科目做平。
84785046
02/26 12:46
老師,什么樣的情況才去結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng)?
玲老師
02/26 12:51
這兩個(gè)科目有余額就要結(jié)轉(zhuǎn)。
84785046
02/26 12:52
好的,謝謝老師
玲老師
02/26 13:12
客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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