問(wèn)題已解決

老師,我在做一個(gè)公司的內(nèi)賬,增值稅不計(jì)提直接交可以嗎?怎么做分錄呢?

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:02/26 20:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以 借管理費(fèi)用,貸銀行 如果你的成本費(fèi)用收入都是加稅合計(jì)做賬的話,做這個(gè)。
02/26 20:00
84784964
02/26 20:15
記到管理費(fèi)用就影響利潤(rùn)了,如果按正常的記到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣不會(huì)影響利潤(rùn),對(duì)嗎
郭老師
02/26 20:16
可是你的應(yīng)交稅費(fèi)余額。
84784964
02/26 20:18
就是正常做會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅一直有余額
郭老師
02/26 20:19
他出現(xiàn)借方余額表示多驕傲,然后你的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi),一直它都會(huì)有一個(gè)負(fù)數(shù)余額。而且這個(gè)余額會(huì)越來(lái)越大
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