問(wèn)題已解決

老師我11月的增值稅抵扣錯(cuò)成沖紅的發(fā)票了,正確的未抵扣,現(xiàn)在要更正申報(bào)11月的增值稅,還要補(bǔ)繳稅款和滯納金,我現(xiàn)在能換其他方式處理嗎?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:02/28 11:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
您好,這個(gè)沒(méi)有其他的好辦法。你先跟稅務(wù)局溝通一下,可以用以后的稅款抵扣,不用以后的進(jìn)項(xiàng)。
02/28 11:27
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