問題已解決

老師,去年12月有個(gè)暫估,去年第四季度的報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,暫估沒有發(fā)票,在匯算清繳的時(shí)候如何處理呢?

84785030| 提問時(shí)間:02/28 18:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額 實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎?
02/28 18:20
84785030
02/28 18:21
實(shí)際沒有,就是暫估
郭老師
02/28 18:22
那你賬上需要紅沖借應(yīng)付賬款貸,利潤分配未分配。
84785030
02/28 18:23
2024年的賬做這筆分錄,2023年匯算清繳納稅調(diào)增對嗎?
郭老師
02/28 18:25
你好對的 是這么做的
84785030
02/28 18:27
那2024年的匯算清繳需要納稅調(diào)減?
郭老師
02/28 18:30
不需要調(diào)減 也不需要調(diào)增
84785030
02/28 18:31
那不是做了筆利潤分配-未分配利潤嗎?等于增加了利潤,但是已經(jīng)2023年匯算清繳調(diào)整過了,不需要在2024調(diào)整嘛
郭老師
02/28 18:35
你好,他增加的是以前年度的利潤,不影響今年呀
84785030
02/28 18:36
但是你的賬不是做到2024年了嗎?增加了2024年的利潤分配-未分配利潤
郭老師
02/28 18:38
24年的未分配利潤增加了,但是你利潤比2024年的你交稅不是根據(jù)你利潤表。
84785030
02/28 18:38
那是根據(jù)啥
郭老師
02/28 18:40
你好像是沒反應(yīng)過來吧,跨年了,不做管理費(fèi)用,做利潤分配,未分配利潤你這個(gè)不清楚嗎?不清楚的話,你去反結(jié)賬,修改12月份的吧,減少你的管理費(fèi)用,你的未分配利潤照樣變。
郭老師
02/28 18:40
跨年的你不會(huì)修改反結(jié)賬,這個(gè)最好了。
郭老師
02/28 18:40
順便去修改你的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表
郭老師
02/28 18:41
2023年里調(diào)增2024你調(diào)減 你是有發(fā)票的 到最后你根本就沒有調(diào)整 讓你這么說稅務(wù)局賠死了 企業(yè)都賺了
84785030
02/28 18:42
意思2024年要交的企業(yè)所得稅還是根據(jù)2024年的當(dāng)年利潤去交,跟2024年做的那筆借:應(yīng)付暫估 貸:未分配利潤無關(guān)?
郭老師
02/28 18:44
是啊 你交稅不是根據(jù)利潤表嗎 未分配利潤2023年已經(jīng)調(diào)整完畢
84785030
02/28 18:46
那不反結(jié)賬。還要修改第四季度預(yù)繳報(bào)表嗎
郭老師
02/28 19:00
你好不需要修改的
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