问题已解决
上個月會計估價入庫一筆原材料,怎么沖暫估 借管理費用-研發(fā)200 貸暫估應(yīng)付款200
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老師,你把管理費用沖了,這個是做的研發(fā)不能沖的吧
2024 03/01 17:08
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2024 03/01 17:11
我直接做的
借原材料 紅字
貸暫估應(yīng)付款
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2024 03/01 17:12
借原材料 紅字
貸暫估應(yīng)付款紅字
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2024 03/01 17:12
上個月會計估價入庫一筆原材料,然后用原材料做研發(fā)的,現(xiàn)在沖暫估
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2024 03/01 17:13
上個月開了200,這個月開了400,要先把上個月的200沖掉
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張曉慶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/01 16:38
你好!等到這筆材料的發(fā)票到了后沖暫估。
借:管理費用 -200
貸:暫估應(yīng)付款 -200
以發(fā)票為附件分錄:
借:管理費用200
貸:應(yīng)付賬款-某公司200
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張曉慶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/01 17:22
你好!暫估的材料就沖材料暫估分錄。對先把上月沖掉。
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