問題已解決
稅務局系統(tǒng)查到的欠增值稅的金額里和申報表顯示的未交稅金額不一樣。怎么回事呢。增值稅
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速問速答申報表你看的是那一行
哪個月的沒交
2024 03/02 11:49
84785025
2024 03/02 11:57
申報表主表看的是33行。歷年累計下來的
郭老師
2024 03/02 12:01
這里不準
你們都幾月份欠稅
84785025
2024 03/02 12:14
現(xiàn)在是截止到2023年12月。未交增值稅金額571271.76。和稅務系統(tǒng)里欠的增值稅金額一樣。2月銷項稅3150.01。12月有進項稅額留底。我在是12月一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里去了。金額是571271.76。然后我2月份把銷項稅轉(zhuǎn)到未交增值稅。未交增值稅金額是574421.77。這么做對嗎
郭老師
2024 03/02 12:15
可以的
可以這么做的
84785025
2024 03/02 12:15
但是2月增值稅報表主表的欠稅金額是48萬多。
郭老師
2024 03/02 12:17
那你主表里面看的那個數(shù)據(jù)不對,你看下25藍出來的是多少?
84785025
2024 03/02 13:09
25爛出來的也是這么多
郭老師
2024 03/02 13:14
25欄是上一個月的應補稅款,這個30藍不要填寫,然后每個月25欄就是累計欠稅
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