問(wèn)題已解決

進(jìn)去一家公司,內(nèi)賬會(huì)計(jì)已經(jīng)離職,2個(gè)月沒(méi)有做內(nèi)賬了,我現(xiàn)在接手,要怎么展開(kāi)工作呢

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:03/02 15:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,先把之前2個(gè)月沒(méi)做的內(nèi)賬補(bǔ)上,然后從現(xiàn)在開(kāi)始根據(jù)業(yè)務(wù)做內(nèi)賬的處理
03/02 15:06
84785026
03/02 15:07
我不需要核對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性嗎
84785026
03/02 15:07
做內(nèi)帳,我要怎么核對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性
鄒老師
03/02 15:08
你好,當(dāng)然需要核對(duì),有錯(cuò)誤的地方需要及時(shí)更正
84785026
03/02 15:10
是和外賬一樣,拿著科目余額表一項(xiàng)一項(xiàng)核對(duì)么
鄒老師
03/02 15:11
你好,是的,是這樣的
84785026
03/02 15:11
或者老師您有沒(méi)有什么好的方法,求指教
84785026
03/02 15:12
應(yīng)收應(yīng)付都沒(méi)有臺(tái)賬,這怎么核對(duì)
鄒老師
03/02 15:12
你好,只能是一項(xiàng)一項(xiàng)核對(duì)(沒(méi)有什么捷徑的)
84785026
03/02 15:13
應(yīng)收應(yīng)付我要怎么核對(duì)
鄒老師
03/02 15:14
你好,應(yīng)收與客戶(hù)單位核對(duì),看余額是否一致。 應(yīng)付與供應(yīng)商單位核對(duì),看余額是否一致。
84785026
03/02 15:16
巧了,這個(gè)客戶(hù)就是我們開(kāi)的很多小規(guī)模,也沒(méi)有臺(tái)賬
鄒老師
03/02 15:16
你好,應(yīng)收與客戶(hù)單位核對(duì),看余額是否一致。 應(yīng)付與供應(yīng)商單位核對(duì),看余額是否一致。 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù),有什么疑問(wèn)嗎)
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