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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問,一般納稅人,只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有銷項(xiàng),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嘛?分錄怎么寫?有銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng),上期留底的時(shí)候增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎么寫? 請(qǐng)舉個(gè)例子謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
增值稅經(jīng)計(jì)算為應(yīng)交的,則:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
次月交納時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
3.月末,增值稅經(jīng)計(jì)算為多交的,則:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
收到退庫時(shí)(抵減以后期間應(yīng)交增值稅的,無需編制會(huì)計(jì)分錄):
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
03/03 13:55
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