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老師,問一下科目余額表其他應(yīng)付款科目是借方余額,應(yīng)收賬款是貸方余額,編輯報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)?還是可以調(diào)整下

84785036| 提問時(shí)間:03/04 10:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,建議重分類,調(diào)整一下科目反應(yīng)
03/04 10:08
84785036
03/04 10:09
其他應(yīng)付款借方余額放在資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款科目,應(yīng)收賬款貸方余額放在預(yù)收賬款科目,這樣調(diào)整?申報(bào)稅務(wù)報(bào)表也可以這么調(diào)整?
84785036
03/04 10:10
未分配利潤(rùn)這些是不變的
家權(quán)老師
03/04 10:13
是的,只調(diào)整往來科目,不影響其他科目
84785036
03/04 10:14
這樣在稅務(wù)申報(bào)上是被允許的?并且調(diào)整到其他應(yīng)收款以及預(yù)收賬款是什么含義呢,這兩個(gè)科目
家權(quán)老師
03/04 10:18
不能那樣調(diào),應(yīng)該是:調(diào)整到其他應(yīng)收款/應(yīng)付款。應(yīng)收/預(yù)收,應(yīng)付/預(yù)付這樣對(duì)應(yīng)調(diào)整
84785036
03/04 10:22
就是把其他應(yīng)付款借方余額調(diào)整到其他應(yīng)收款科目,把應(yīng)收賬款貸方余額調(diào)整到了預(yù)收賬款科目,這樣可以?在稅務(wù)上是被允許的?可以這么操作?
家權(quán)老師
03/04 10:24
是的,那樣是允許的哈,沒問題的
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