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這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳表里面職工福利費(fèi)包括什么團(tuán)建費(fèi)這些嗎?餐補(bǔ)應(yīng)該是包括的吧
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速問速答同學(xué)你好,團(tuán)建費(fèi),餐補(bǔ)都包含在職工福利費(fèi)中。
03/06 09:50
84784972
03/06 09:51
我比較糾結(jié)的就是說這個(gè)是職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,團(tuán)建費(fèi)這些雖然是福利費(fèi)但是是計(jì)入管理費(fèi)用的,不屬于職工薪酬吧
84784972
03/06 09:52
老師,您有做這個(gè)匯算清繳嗎?
明&老師
03/06 09:53
借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸?職工薪酬 做管理費(fèi)用也是算職工薪酬的。
明&老師
03/06 09:53
老師做過很多年匯算,這個(gè)是需要算在內(nèi)的。
明&老師
03/06 09:54
但是如果你沒有通過職工薪酬的科目做分錄,那么是不需要調(diào)整。
84784972
03/06 09:55
噢噢,老師我們就直接是借管理費(fèi)用貸銀行存款,都沒有用應(yīng)付職工薪酬周轉(zhuǎn),這樣做賬可以嗎
明&老師
03/06 09:56
那按照標(biāo)準(zhǔn)做法,肯定不行的,但是已經(jīng)做了就放著,以后做的時(shí)候過一下應(yīng)付職工薪酬比較合適。
84784972
03/06 10:00
老師,您是哪兒的呀,我們企業(yè)想在匯算清繳里填那個(gè)軟件企業(yè),但是聽說每年匯算清繳都要備案填表啥的,現(xiàn)在還用嗎?要是填是在匯算清繳前面填還是匯算清繳之后填鴨
明&老師
03/06 10:05
同學(xué)你好,軟件企業(yè)老師沒有涉及到過,你重新提問看看其他老師。
84784972
03/06 10:10
老師,我不理解就是為什么這個(gè)有賬載金額和實(shí)際發(fā)生額呀?這個(gè)職工薪酬支出還會(huì)有賬面和實(shí)際不一樣的嗎
明&老師
03/06 10:13
同學(xué)你好,賬載金額就是賬目的應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額,實(shí)際發(fā)生額是應(yīng)付職工薪酬的借方發(fā)生額,可能出現(xiàn)實(shí)際小于賬載的情況。
84784972
03/06 10:13
老師,勞務(wù)費(fèi)也屬于工資嗎?就是也計(jì)入第一項(xiàng)工資薪金支出嗎
明&老師
03/06 10:15
同學(xué)你好,如果是第三方提供的勞務(wù),不通過職工薪酬核算,直接入費(fèi)用。
84784972
03/06 10:19
這個(gè)書上的意思是計(jì)入工資薪金嗎?勞務(wù),我們就是自己找的兼職的
明&老師
03/06 10:20
你們自己找的兼職,對(duì)方開票勞務(wù)票給你,還是直接做到工資表報(bào)個(gè)稅?
84784972
03/06 10:22
做到工資表報(bào)個(gè)稅
明&老師
03/06 10:27
那這種算是工資性質(zhì)的,放應(yīng)付職工薪酬內(nèi)。
84784972
03/06 10:34
那別人跟我們開勞務(wù)票就直接貸銀行存款嗎?如果是單位代扣代繳就要用應(yīng)付職工薪酬過度嗎?那要是開勞務(wù)票沒付款怎么辦
明&老師
03/06 10:43
同學(xué)你好,
別人跟我們開勞務(wù)票就直接貸銀行存款嗎?----是的。
單位代扣代繳就要用應(yīng)付職工薪酬過度嗎----是的。
開勞務(wù)票沒付款怎么辦-----先計(jì)提在賬上。
84784972
03/06 10:44
怎么計(jì)提,就是這個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄是啥呀老師,您能寫寫嗎?
明&老師
03/06 10:52
假如對(duì)方公司開了發(fā)票過來,按照發(fā)票不含稅金額計(jì)提,
借 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)13 貸 應(yīng)付賬款-A單位? 113
等到未來付的時(shí)候?
借?應(yīng)付賬款-A單位 113 貸 銀行存款 113
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