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23年11月預(yù)提費(fèi)用暫估了成本,24年2月取得發(fā)票,怎么入賬憑?

84784973| 提問時(shí)間:03/06 15:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,先沖銷暫估,再按照發(fā)票做賬就成
03/06 15:54
84784973
03/06 15:57
24年2月沖銷暫估嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)增嗎?2月按發(fā)票做賬,這部分成本屬于24年的成本了吧
東老師
03/06 15:58
不是,成本是在2023年了,不需要納稅調(diào)整
84784973
03/06 16:02
沖銷分錄,跟按發(fā)票入賬分錄是?
東老師
03/06 16:04
當(dāng)時(shí)暫估怎么做的呢?
84784973
03/06 16:10
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ?貸:工程施工 借:工程施工 ? ? 貸:其他應(yīng)付款
東老師
03/06 16:13
借其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,再按照發(fā)票做賬就可以了
84784973
03/06 16:18
那這個(gè)怎么說明成本是23年的呢?當(dāng)時(shí)沒有原始憑證入賬,24年沖銷,按發(fā)票入賬,發(fā)票也是24年開的,這不是24年的成本嗎
東老師
03/06 16:19
2024年成本一個(gè)負(fù)數(shù),一個(gè)正數(shù)不就等于是零了嗎
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