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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)招用退役軍人享受了增值稅減免,怎么做賬?
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速問速答你好,在實(shí)際抵扣的時(shí)候確認(rèn)營業(yè)外收入
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:營業(yè)外收入
? ? 銀行存款
03/07 15:46
84784947
03/07 15:48
我們是在增值稅申報(bào)的時(shí)候直接做了減免申報(bào),不存在銀行存款。為什么是營業(yè)外收入,不計(jì)入其他收益么?
高輝老師
03/07 15:51
你好,類似于小規(guī)模不滿10萬季度30萬免稅,計(jì)入營業(yè)外收入或者其他收益,都可以的,一般公司會(huì)計(jì)入營業(yè)外收入
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03/07 16:00
做完分錄后未交增值稅有余額,怎么做賬?
高輝老師
03/07 16:04
未交增值稅的金額計(jì)入了營業(yè)外收入或者其他收益了,在申報(bào)的月份做,就會(huì)把未交增值稅金額平賬
84784947
03/07 16:11
哦,不用再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄么
高輝老師
03/07 16:14
月末的時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)的,正常結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
次月申報(bào)的月份,確認(rèn)營業(yè)外收入或者其他收益
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03/07 16:16
我當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月做賬
高輝老師
03/07 16:19
2月做分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
3月申報(bào)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:營業(yè)外收入/其他收益
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