問題已解決
你好,老師預(yù)付賬款期末借方有余額,對方不開票了,因為21年就沒有合作了,那這個余額怎么處理好呢
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速問速答你好,如果最終確定不再合作了,進(jìn)入營業(yè)外支出。
03/07 16:09
84784964
03/07 16:20
這樣會有什么影響嗎
宋生老師
03/07 16:22
你好,這個沒什么關(guān)系呀。不能稅前扣除
84784964
03/07 16:24
以后查這筆帳應(yīng)該怎么說呢,就說客戶沒有合作了然后不開票
宋生老師
03/07 16:26
你好,不是不開票,而是付了錢,后面又沒有業(yè)務(wù),沒有收回這個款項。
84784964
03/07 16:32
哦,其他應(yīng)付款期末借方有余額是不是也轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出呢
84784964
03/07 16:33
預(yù)付賬款的余額可以轉(zhuǎn)入法人之前借給公司款里面沖銷嗎
宋生老師
03/07 16:33
你好,,你如果確定解決不了了,就是這樣子。
84784964
03/07 16:33
借:其他應(yīng)付款~法人貸:預(yù)付賬款
84784964
03/07 16:36
老師可以這樣沖銷嗎
宋生老師
你好可以的,法人同意就行。
84784964
03/07 16:43
這個有沒有什么風(fēng)險呢
宋生老師
03/07 16:44
你好,這個沒什么風(fēng)險。
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