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老師,勞務(wù)派遣公司代發(fā)工資的憑證怎么寫,差額征稅的



借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應交稅費——應交增值稅)
2、支付工資、社保費及公積金
借:應付職工薪酬——工資
——社保費及公積金
貸:銀行存款
應交稅費——應交個人所得稅
其他應付款——社保費及公積金(個人部分)
3、結(jié)轉(zhuǎn)工資
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應付職工薪酬——工資
——社保費及公積金
4、差額減除
借:應交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應交稅費——應交增值稅)
貸:主營業(yè)務(wù)成本
2024 03/07 17:00

84784952 

2024 03/07 17:07
老師能不能舉個帶金額的例子

郭老師 

2024 03/07 17:08
你的收入是100,支付出去的工資是80。

郭老師 

2024 03/07 17:08
銀行存款100
貸主營業(yè)務(wù)收入100/1.05應交稅費簡易計稅100/1.05乘以5%。

郭老師 

2024 03/07 17:09
借主營業(yè)務(wù)成本80/1.05
應交稅費簡易計稅,80/1.05*5%
貸應付職工薪酬工資80。

84784952 

2024 03/07 17:13
收到的服務(wù)費怎么做賬

郭老師 

2024 03/07 17:14
你好,不是在100里面包含著嗎?

郭老師 

2024 03/07 17:14
100里面包含著20的管理費呀。

84784952 

2024 03/07 17:28
管理費計入哪個科目

郭老師 

2024 03/07 17:29
你好,主營業(yè)務(wù)收入里面。

84784952 

2024 03/07 17:52
我收入是100銀行存款怎么可能是100

郭老師 

2024 03/07 17:53
你好,我的意思是你收到了100。

郭老師 

2024 03/07 17:53
工資加上管理費一共100
上面的例題沒有問題吧,算的。

84784952 

2024 03/07 17:54
應該沒問題,謝謝

郭老師 

2024 03/07 17:55
不用客氣,工作愉快
