问题已解决

12月應(yīng)交增值稅132.18元,在1月支付增值稅132.18元,這筆分錄12月沒計提 在1月份做的計提和繳納,但應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅132.18有余額132.18元,我現(xiàn)在要怎樣才能平掉這筆這應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅132.18元

FAILED
84784950| 提问时间:2024 03/08 09:34
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2024 03/08 09:36
郭老師
2024 03/08 09:37
現(xiàn)在銷項和進(jìn)項也有余額,銷項、進(jìn)項余額分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784950
2024 03/08 09:46
這樣寫對嗎,這樣還是沒有把轉(zhuǎn)出未交增值稅平掉
FAILED
郭老師
2024 03/08 09:49
你好,怎么沒有平調(diào)轉(zhuǎn)出未交增值稅,一個是在貸方,一個是借方,還沒有平嗎?
郭老師
2024 03/08 09:49
說一下怎么樣才能平的
84784950
2024 03/08 09:58
好了,剛我搞錯了,謝謝老師
郭老師
2024 03/08 10:00
不用客氣,工作愉快。
84784950
2024 03/08 10:49
老師,您好咨詢下,就是這個應(yīng)交稅費余額應(yīng)該是0才對,實際增值稅20431.32已全部繳納了,為啥我系統(tǒng)這樣顯示
FAILED
郭老師
2024 03/08 10:51
我上面不是給你發(fā)了一個賬務(wù)處理啊,你根據(jù)這個來把銷項進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)了就行。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取