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實(shí)務(wù)
问题已解决
請(qǐng)問(wèn)年終獎(jiǎng)怎么做賬,涉及到個(gè)稅
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借費(fèi)用科目
貸應(yīng)付職工薪酬
這樣
2024 03/08 13:20
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2024 03/08 13:27
需要計(jì)提嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/08 13:28
要計(jì)提的哦
上面就是計(jì)提的分錄
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2024 03/08 13:28
那繳個(gè)稅的時(shí)候我們沒(méi)有代繳,都直接扣除了
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/08 13:30
這個(gè)要代扣代繳的哦
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2024 03/08 13:46
離職補(bǔ)償金需要怎么做賬的啊,這個(gè)也要計(jì)提嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/08 13:49
這個(gè)和工資是一樣的做法
只不過(guò)二級(jí)明細(xì)是離職補(bǔ)償
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2024 03/08 13:58
那我可以就直接歸納到工資那邊去嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/08 14:01
同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦
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2024 03/08 14:08
小規(guī)模的銷項(xiàng)稅沒(méi)有這個(gè)明細(xì)科目,可以用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的科目嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/08 14:12
同學(xué)你好
不可以
都應(yīng)該用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2024 03/08 15:09
好的,請(qǐng)問(wèn)辦公室租金因?yàn)槭羌靖兜?,是借預(yù)付,然后帶銀行,再攤銷借管理,貸預(yù)付嗎
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2024 03/08 15:09
但是發(fā)票也開(kāi)了的
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/08 15:12
按發(fā)票計(jì)入管理費(fèi)用
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2024 03/08 15:12
那我攤銷的話怎么做賬
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/08 15:15
直接計(jì)入管理費(fèi)用沒(méi)法攤銷
計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用才可以攤銷
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