问题已解决

發(fā)現(xiàn)今年1月份應(yīng)交稅金借方有余額怎么辦,去年年底少計提了,今年要如何處理呢?

84784995| 提问时间:2018 04/03 12:13
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
徐阿富老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,應(yīng)交稅費(fèi)借方余額,如果是應(yīng)交增值稅就不用調(diào)整,如果是附加稅,那么可以補(bǔ)計提,借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)-各項附加稅
2018 04/03 12:16
84784995
2018 04/03 12:27
老師,匯算清繳時,就按我的計提數(shù)還是調(diào)整完以后的數(shù)呢
徐阿富老師
2018 04/03 12:38
你好,匯算清繳就按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)報。
84784995
2018 04/03 14:13
借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 這樣做兩個分錄對嗎,老師
徐阿富老師
2018 04/03 14:19
你好,是的,謝謝你能向我提問,祝工作順利。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:59

    免费领取