问题已解决
發(fā)現(xiàn)今年1月份應(yīng)交稅金借方有余額怎么辦,去年年底少計提了,今年要如何處理呢?



你好,應(yīng)交稅費(fèi)借方余額,如果是應(yīng)交增值稅就不用調(diào)整,如果是附加稅,那么可以補(bǔ)計提,借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)-各項附加稅
2018 04/03 12:16

84784995 

2018 04/03 12:27
老師,匯算清繳時,就按我的計提數(shù)還是調(diào)整完以后的數(shù)呢

徐阿富老師 

2018 04/03 12:38
你好,匯算清繳就按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)報。

84784995 

2018 04/03 14:13
借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 這樣做兩個分錄對嗎,老師

徐阿富老師 

2018 04/03 14:19
你好,是的,謝謝你能向我提問,祝工作順利。
