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老師,我們審計(jì)去年年底把借方的應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入其它流動資產(chǎn),報(bào)表中的應(yīng)交稅費(fèi)貸方數(shù)相應(yīng)增加。請問老師,今年我要把賬務(wù)中的應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,需不需要調(diào)整報(bào)表?

84785009| 提問時(shí)間:2024 03/12 08:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
抵扣了的需要的 其他流動資產(chǎn)就是0
2024 03/12 08:03
84785009
2024 03/12 08:37
老師,要調(diào)整報(bào)表嗎?
郭老師
2024 03/12 08:38
你好,需要調(diào)整報(bào)表。
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