問題已解決
老師,我們是購買方,然后收到一張負數專用發(fā)票,前期已經認證抵扣過,現在應該屬于紅沖了,會計分錄是做 借 庫存(負數紅字)進項稅額轉出(負數紅字)貸應付(負數紅字)是這樣嗎
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速問速答借 庫存(負數紅字)
貸?
進項稅額轉出(正數)
應付(負數紅字)
2024 03/12 11:12
84785043
2024 03/12 11:19
如果是用負數紅字的話是直接進項稅額,不做成轉出,是嗎
家權老師
2024 03/12 11:20
是的,就是那個意思的哈
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