問題已解決
老師咨詢下1.暫估成本,當年暫估成本,年末沒有取得發(fā)票,但暫估成本已經結轉,想給暫估紅沖掉,分錄怎么做? 2.暫估成本,跨年才取得發(fā)票,發(fā)票金額不一致,分錄怎么做
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速問速答同學,你好
1.之前的分錄做一摸一樣的,金額負數
2.之前的暫估紅沖,再按照發(fā)票重新做
03/13 10:30
84785002
03/13 10:59
1.成本已經結轉了,在做個結轉的負數嗎?
2.不需要調整以前年度損益嗎?
小菲老師
03/13 11:09
同學,你好
1.是的
2.不需要的
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