問題已解決

老師咨詢下1.暫估成本,當年暫估成本,年末沒有取得發(fā)票,但暫估成本已經結轉,想給暫估紅沖掉,分錄怎么做? 2.暫估成本,跨年才取得發(fā)票,發(fā)票金額不一致,分錄怎么做

84785002| 提問時間:03/13 10:29
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 1.之前的分錄做一摸一樣的,金額負數 2.之前的暫估紅沖,再按照發(fā)票重新做
03/13 10:30
84785002
03/13 10:59
1.成本已經結轉了,在做個結轉的負數嗎? 2.不需要調整以前年度損益嗎?
小菲老師
03/13 11:09
同學,你好 1.是的 2.不需要的
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