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老師,去年暫估了30萬,借主營業(yè)務(wù)成本30,貸應(yīng)付賬款30 今年截止到匯繳只能回來20萬的票,借主營業(yè)務(wù)成本-30貸應(yīng)付賬款-30 借主營業(yè)務(wù)成本20貸應(yīng)付賬款20,這樣對嗎,剩的十萬繳稅,怎么做分錄

84785008| 提問時(shí)間:03/13 13:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
就把20萬回來票的紅沖沒有回來,發(fā)票的不紅沖納稅調(diào)整交所得稅就行。
03/13 13:40
84785008
03/13 13:50
老師今年來多少票沖多少暫估,最后應(yīng)付賬款還剩10萬,怎么辦
玲老師
03/13 13:51
應(yīng)付賬款10萬在賬上掛著等付款時(shí)就平了。
84785008
03/13 13:52
是交10萬的企業(yè)所得稅/0.05是5000所得稅
84785008
03/13 13:53
應(yīng)該怎么做分錄
玲老師
03/13 13:54
對呀就是匯算清繳調(diào)整之后補(bǔ)交稅款的分錄。要是調(diào)要是調(diào)整10萬就用這個(gè)10萬來計(jì)算出來的所得稅,你要是小微企業(yè)就是10萬×5%。
玲老師
03/13 13:55
?你好 : 相關(guān)分錄如下: 1企業(yè)準(zhǔn)則處理 : 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (3)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業(yè)準(zhǔn)則 處理 : 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款
84785008
03/13 13:57
老師今年的賬上應(yīng)付賬款10萬,怎么做分錄
玲老師
03/13 13:59
今年不用處理了,還是在漲工分路上放著呢? 你要是沒有付款什么分錄也沒有。
84785008
03/13 14:00
應(yīng)付賬款剩下的10萬一直掛著嗎
玲老師
03/13 14:01
你好 還款就平了 不付款就掛著?
84785008
03/13 14:09
借應(yīng)付賬款10 這樣行嗎老師貸其他應(yīng)付款10
玲老師
03/13 14:12
不清楚你為啥要做一筆 不清楚你為啥要做一筆這個(gè)分錄啥意思?
玲老師
03/13 14:12
暫估的這個(gè)錢沒有付款,就在這掛著證明咱欠人錢。 這個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生的,就在這掛著。 我們暫估不是造假,所以這個(gè)錢你到時(shí)候要還回去。
84785008
03/13 14:15
及時(shí)票沒來,交了所得稅,這個(gè)欠款還是要開票是嗎,我以為交了所得稅就不需要開票了
玲老師
03/13 14:19
因?yàn)樵蹧]有回來發(fā)票才調(diào)整交的所得稅,這樣理解不? 要是回來發(fā)票,咱不就是不用調(diào)整了嗎?
84785008
03/13 14:22
發(fā)票以后也開不了,應(yīng)付賬款還是一直掛著嗎
玲老師
03/13 14:24
應(yīng)付賬款這個(gè)和發(fā)票沒有關(guān)系,他和你付沒付款有關(guān)系? 你付錢了,你就沖減應(yīng)付賬款沒付錢就掛著。
84785008
03/13 14:29
如果不付了也不開票了,也交了企業(yè)所得稅,需要調(diào)到本年利潤未分配利潤嗎
玲老師
03/13 14:30
錢不用付了,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84785008
03/13 14:31
借應(yīng)付賬款10貸營業(yè)外收入10,對嗎老師,
玲老師
03/13 14:33
你好是的對的是的對的?
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