問題已解決

乙公司賬務(wù)不會(huì)做,解題思路說下

84785043| 提問時(shí)間:03/14 13:07
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這種非貨幣性資產(chǎn)交換,都是先賣后買的思路
03/14 13:09
84785043
03/14 13:36
按照這個(gè)思路,分錄不會(huì)做
王曉曉老師
03/14 13:48
借:固定資產(chǎn)清理300 累計(jì)折舊700 貸:固定資產(chǎn)1000 借:固定資產(chǎn)800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)72 銀行存款11 累計(jì)攤銷80 貸:無形資產(chǎn)280 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷18 固定資產(chǎn)清理300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷65 資產(chǎn)處置損益300
84785043
03/14 13:57
網(wǎng)上的答案不對的,甲公司銀行存款怎么是借方
王曉曉老師
03/14 14:04
我自己寫的,不是網(wǎng)上抄的
王曉曉老師
03/14 14:06
你說的銀行存款是這11元?
84785043
03/14 14:08
你寫的是乙公司的
84785043
03/14 14:09
能不能分步驟寫
84785043
03/14 14:09
不要連一起
王曉曉老師
03/14 14:11
你讓寫的就是乙公司的呀
王曉曉老師
03/14 14:12
這11元是甲付給乙的,銀行存款肯定就在借方的了
84785043
03/14 14:12
分錄分開寫,不要連一起
王曉曉老師
03/14 14:12
我想想怎么幫你分開寫
84785043
03/14 14:12
連一起還是看不懂
王曉曉老師
03/14 14:19
1處置固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理300 累計(jì)折舊700 貸:固定資產(chǎn)1000 借:其他應(yīng)收款565 固定資產(chǎn)清理300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷65 資產(chǎn)處置損益200 2.處置無形資產(chǎn) 借:其他應(yīng)收款318 累計(jì)攤銷80 貸:無形資產(chǎn)280 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷18 資產(chǎn)負(fù)債損益100 3換入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)72 銀行存款11 貸:其他應(yīng)收款318+565=883
王曉曉老師
03/14 14:20
分開了,看看是不是看的懂了
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