問題已解決

老師,外帳上,應(yīng)收賬款不準(zhǔn)確,賬上顯示還有很多,實(shí)際已經(jīng)收完了錢,這個怎么調(diào)整,建立期初

84784958| 提問時間:2024 03/15 17:15
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,這個情況應(yīng)當(dāng)是多做了收入,或者是款項(xiàng)通過非公戶等收款的情況 需要對應(yīng)調(diào)減收入,或者把非公戶收款存入公司賬戶
2024 03/15 17:17
84784958
2024 03/15 17:26
老師,我查他的帳,開了發(fā)票的他沒有做應(yīng)收,只做了收款,有的漏記應(yīng)收,有的漏記收款,我該怎么處理
84784958
2024 03/15 17:26
我如果重新建期初,那中間的差異怎么調(diào)
高輝老師
2024 03/15 17:36
重新建賬,可以先把發(fā)現(xiàn)的差異調(diào)整好,按照正確的再建新賬套
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