問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)本月應(yīng)發(fā)上月的工資,但是由于特殊原因,一個(gè)員工的未發(fā)應(yīng)該怎么做賬

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:03/19 07:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
沒(méi)有發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬,貸方有余額就行。
03/19 07:46
84784963
03/19 07:47
老師,我是按照計(jì)提的工資減去未發(fā)員工的工資借應(yīng)付工資的,但是實(shí)發(fā)下來(lái)有差異1元,應(yīng)該怎么辦呀
84784963
03/19 07:48
就是減去未發(fā)員工的工資,借應(yīng)付工資然后其他應(yīng)收的員工水電費(fèi),社保等款項(xiàng)做完,與實(shí)際支付的有差異1元應(yīng)該怎么辦
郭老師
03/19 07:51
去查一下明細(xì) 發(fā)下去和計(jì)提的
84784963
03/19 07:57
是對(duì)公戶扣社保造成的零頭差額怎么處理呀
郭老師
03/19 08:00
挨個(gè)查,有小數(shù)的也給人家發(fā)小數(shù)的沒(méi)有發(fā)下去的紅沖計(jì)提
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