問題已解決

請問一下,我們公司想申請高企,然后現(xiàn)在讓我更正一下之前年度的匯算清繳,有那個研發(fā)費(fèi)用的加計扣除,請問這個加計扣除在高企沒有申請下來的時候就可以做加計是嗎?

84785017| 提問時間:03/19 15:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,符合要求的可以的。
03/19 15:27
84785017
03/19 15:29
好的,請問這個加計扣除是在匯算清繳那個表里面填寫啊
郭老師
03/19 15:34
107012和107041,你看一下這兩個表格。
84785017
03/19 16:09
我現(xiàn)在還不是高企,只要填107012吧。
郭老師
03/19 16:13
你好,你截圖107041這個表格我看看,我好像記得是兩個都填寫。
84785017
03/19 16:46
其他表都正常,就加一個107012
郭老師
03/19 16:48
你看下你這個107041不填寫能報申報了嗎?能的話可以。
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